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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-27 08:16

借:固定資產(chǎn)---XX設備
貸:預付賬款
同時,補計提折舊
借:以前年度損益調(diào)整---管理費用等科目
貸:累計折舊

珠海 追問

2020-02-27 08:20

11月付了首款,1月付了尾款,我做的是預付賬款,怎么做賬

珠海 追問

2020-02-27 08:20

預付賬款是對的嗎?,如果錯了,怎么改

王超老師 解答

2020-02-27 08:27

你們做成預付賬款了啊
當時你們是做成
借:預付賬款
貸:銀行存款
現(xiàn)在做的分錄
借:固定資產(chǎn)---XX設備
貸:預付賬款
同時,補計提折舊
借:以前年度損益調(diào)整---管理費用等科目
貸:累計折舊
是把預付賬款調(diào)整,再把固定資產(chǎn)重新入賬的

珠海 追問

2020-02-27 08:29

當時只預付了50%的定金

珠海 追問

2020-02-27 08:30

我做的固定資產(chǎn)都沒有折舊以后可以補上嗎?

王超老師 解答

2020-02-27 08:33

折舊在你們購買的時候就需要計提的,你們現(xiàn)在是補計提的
預付賬款是
借:固定資產(chǎn)---XX設備
貸:預付賬款 50%
預付賬款 50%

珠海 追問

2020-02-27 08:34

珠海 追問

2020-02-27 08:34

可以這樣做嗎?

王超老師 解答

2020-02-27 08:37

可以的,還有你們的摘要要寫清楚是差錯更正的

珠海 追問

2020-02-27 10:35

預付賬款已變固定資產(chǎn),怎么還掛著

王超老師 解答

2020-02-27 10:38

掛著的是后面那個50%的預付賬款的,你之前的那個50%已經(jīng)沖掉了

珠海 追問

2020-02-27 10:41

這樣說對的嗎?要不要沖掉,還有社保怎么回事,個個稅怎么做分錄

王超老師 解答

2020-02-27 10:44

你看一下期初26000,是前面的50%,期末26000,是后面的50%
社保和個稅是跟固定資產(chǎn)和預付賬款無關的,不會影響的

珠海 追問

2020-02-27 10:48

那就是對的是嗎?

王超老師 解答

2020-02-27 10:52

是的,你看一下累計發(fā)生額,那個就是你做的分錄形成的數(shù)字的

珠海 追問

2020-02-27 11:00

麻煩看下社保有問題嗎?怎么有其他應收款掛著,我沒有計提

珠海 追問

2020-02-27 11:01

珠海 追問

2020-02-27 11:02

那個預付賬款要不要沖掉啊

王超老師 解答

2020-02-27 11:17

從你發(fā)給我的分錄來看,是沒有問題的。你發(fā)給我的圖片里面沒有預付賬款
按照剛才說,你只是付了一半的固定資產(chǎn)的錢,等到付后面另外一半的錢的時候
借:預付賬款
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
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借:固定資產(chǎn)---XX設備 貸:預付賬款 同時,補計提折舊 借:以前年度損益調(diào)整---管理費用等科目 貸:累計折舊
2020-02-27 08:16:23
預付賬款支付的美元,可以在摘要中注銷是美元的金額,實際核算需要換算成人民幣。
2019-12-23 16:18:32
你好,可以記預付,不設置這個科目的可以用其他應收款
2019-11-08 22:54:07
你好,是的,這個都是預付款,不需要放到在建工程的
2021-09-10 21:19:49
你好,計入其他應收款核算 需要轉(zhuǎn)入到對方公司賬戶而不是個人賬戶的
2017-05-16 11:15:16
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