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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-25 09:25

你好 補結(jié)轉(zhuǎn)  借無形資產(chǎn)貸研發(fā)費用——資本化支出

L. 追問

2020-02-25 09:34

該無形資產(chǎn)(技術(shù))是用于生產(chǎn)產(chǎn)品的,2019年已開始生產(chǎn),那是否需要從產(chǎn)品生產(chǎn)當(dāng)月開始補計提攤銷呢?還是從補確認無形資產(chǎn)時開始計提攤銷呢?

meizi老師 解答

2020-02-25 09:35

你好 達到預(yù)定可使用狀態(tài)當(dāng)月就要攤銷了  是的 當(dāng)時沒攤銷的補攤銷

L. 追問

2020-02-25 09:42

因為產(chǎn)品已經(jīng)開始生產(chǎn)并且已經(jīng)有銷售,已銷售的產(chǎn)品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,那這補計提的攤銷是全部計入到當(dāng)期的在產(chǎn)品成本中嗎?之前已結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本就不需要去調(diào)整了對嗎?

meizi老師 解答

2020-02-25 09:45

你好 是的      需要去調(diào)整的  你成本就不準(zhǔn)確了  你需要調(diào)整的你折舊金額

L. 追問

2020-02-25 09:52

那我需要調(diào)整的分錄一共有3筆:
1.補結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)
借無形資產(chǎn)
貸研發(fā)費用——資本化支出
2.補計提攤銷
借生產(chǎn)成本
貸累計攤銷
3.補結(jié)轉(zhuǎn)已銷售貨物的成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸生產(chǎn)成本(這里是直接從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?)
老師,請問是上述這樣進行調(diào)整嗎?

meizi老師 解答

2020-02-25 09:53

你好   你要先結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品去 。然后在去調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
你好,這個估計有些難度,反過來倒是好操作些。除非你立項的時候按照資本化立項,后期當(dāng)做研發(fā)失敗,這樣。
2018-07-31 13:13:36
你好,第一個是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對的呢
2024-02-18 11:50:30
這個開發(fā)支出 這個有嗎,填寫這個下面,
2020-12-10 15:03:25
你好,是的,是這樣處理
2018-07-16 11:04:28
你好 補結(jié)轉(zhuǎn) 借無形資產(chǎn)貸研發(fā)費用——資本化支出
2020-02-25 09:25:38
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