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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-24 10:32

你好,計入專項應付款就可以了

vinni 追問

2020-02-24 10:46

1.收款時,,借:銀行存款,,貸:專項應付款
2.付款時,做什么科目,,
那付款后就說明工程完工了,,除了做付款賬務處理,,還有需要做什么比如完工結轉后固定資產(chǎn)什么的嗎

樸老師 解答

2020-02-24 10:48

你這個是在建工程的專項應付款?

vinni 追問

2020-02-24 10:50

整個工程完工一次性付款的,,撥款下來也是一次撥款下來做,,??顚S?/p>

樸老師 解答

2020-02-24 10:52

借:銀行存款

貸:專項應付款—**項目

撥款使用時

借:在建工程

貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款

項目完成后,形成資產(chǎn)部分

借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)

貸:在建工程—**項目
借專項應付款貸資本公積

vinni 追問

2020-02-24 11:09

之前都是把整個工程完工后都計入固定資產(chǎn)    借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
結轉   借:專項應付款  貸:資本公積   
這樣可以嗎,,,所以每個工程都轉為固定資產(chǎn)了,再每年折舊,,這樣處理是否妥當,能幫我分析下嗎?然后每年固定資產(chǎn)折舊就挺多的,這樣影響利潤,有關系嗎?

樸老師 解答

2020-02-24 11:10

可以的,這樣也行的

vinni 追問

2020-02-24 11:13

那利潤表每年都是負數(shù)可以嗎,,,還有個問題,,如果利潤表,比如是負數(shù)10 萬,,那資產(chǎn)表為什么不是相對減少10萬,,,利潤表跟資產(chǎn)負債表怎么對比分析呢

樸老師 解答

2020-02-24 11:15

你好,按照實際也業(yè)務來計算哦

vinni 追問

2020-02-24 11:19

是實際啊,,但就是負數(shù)啊,,我想著如果沒有做固定資產(chǎn)。沒有折舊費,那利潤表就不會負數(shù),,所以利潤表是負數(shù)的話會影響股東分紅嗎?

樸老師 解答

2020-02-24 11:20

利潤是負數(shù)就是虧損的,這個沒事

vinni 追問

2020-02-24 11:21

那賬戶有點錢的話,,股東想分紅根據(jù)哪個數(shù)據(jù)分呢

樸老師 解答

2020-02-24 11:23

虧損的話一般是不分紅的

vinni 追問

2020-02-24 11:26

哦,我就是搞不明白這些,,,那如果利潤表是有盈利的,,是根據(jù)那個數(shù)據(jù)相應的分紅呢?未分配利潤里面嗎?

樸老師 解答

2020-02-24 11:28

根據(jù)凈利潤來的,結轉之后看未分配利潤

vinni 追問

2020-02-24 11:39

凈利潤是利潤表上的,,未分配利潤是資產(chǎn)負債表里的,,,如果今年的凈利潤是10萬,,那負債表里的未分配利潤也會是10萬嗎,,不考慮以前年度的未分配利潤

樸老師 解答

2020-02-24 11:40

你看凈利潤就可以了,有利潤就可以分紅

vinni 追問

2020-02-24 11:42

如果像剛才說的工程的??顚S茫?,如果這個工程不做固定資產(chǎn),就是做代收代付沒了,,可以嗎,,這樣資產(chǎn)就不增加了,,會影響什么,,

樸老師 解答

2020-02-24 11:46

??顚S玫脑捜绻皇枪潭ㄙY產(chǎn)的那就可以不做

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你好,計入專項應付款就可以了
2020-02-24 10:32:47
你好,做相應的分錄,借;銀行存款,貸;專項應付款 然后登記專門的賬簿
2020-08-21 09:45:57
同學你好 借銀行 貸專項應付款
2022-05-06 16:51:08
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2025-01-01 14:14:04
您好,收到財政補貼,借:銀行存款,貸:遞延收益。
2016-11-26 12:39:54
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