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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-22 15:41

銷項進項減免稅款進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-02-22 15:41

你的待抵扣是什么業(yè)務(wù)?

追問

2020-02-22 18:07

工程

郭老師 解答

2020-02-22 18:08

是認證了,還是沒有認證,
待抵扣科目是用在輔導(dǎo)期,當(dāng)月認證之后次月才可以抵扣的。

追問

2020-02-22 18:08

電力維修

郭老師 解答

2020-02-22 18:15

不是問你什么業(yè)務(wù)
是什么原因做的

追問

2020-02-22 18:16

那個事做錯了,本是要做到待認證科目的

郭老師 解答

2020-02-22 18:18

改下就可以
借待認證貸待抵扣
然后把進項銷項減免稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交

追問

2020-02-22 18:33

銷項多記了呢

追問

2020-02-22 18:34

計提稅做的貸銷項

郭老師 解答

2020-02-22 18:34

你好
什么原因、
結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅多做了嗎

追問

2020-02-22 20:31

是的,今天沒上班,具體要上班了再看看

郭老師 解答

2020-02-22 20:33

如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖就可以

追問

2020-02-22 20:33

實際要交的稅差不多6萬,這里應(yīng)交增值稅余額20多萬

郭老師 解答

2020-02-22 20:36

然后把進項銷項減免稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交

然后轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
看未交增值稅余額

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
你好!時可以這樣處理的
2021-01-15 13:35:38
??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
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