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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-02-20 20:28

那是需要調(diào)整賬的,但是就和12月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:30

直接沖主營業(yè)務(wù)成本6萬,貸暫估6萬,不調(diào)賬了可以嗎

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:31

如果調(diào)的話,和報(bào)表不一致,那咋辦?怎么做會(huì)好些

文老師 解答

2020-02-20 20:34

表不一致的話,需要去稅務(wù)局修改報(bào)表的

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:37

太麻煩了,還有沒有其他的辦法

文老師 解答

2020-02-20 20:44

那或者就把這發(fā)票沖減之前暫估的成本

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:46

嗯,好的,沖暫估時(shí)還用把這部分轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)未分配利潤嗎

文老師 解答

2020-02-20 20:56

您應(yīng)該是紅沖一筆,然后再按發(fā)票最一筆,都是6萬的話,就沒有差額,不影響利潤分配的

文老師 解答

2020-02-20 20:56

您應(yīng)該是紅沖一筆,然后再按發(fā)票最一筆,都是6萬的話,就沒有差額,不影響利潤分配的

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 21:07

意思是,如果收到的發(fā)票和暫估的金額一致,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益了是嗎

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 21:08

我百度搜的,只要是跨年度了都要再做一步轉(zhuǎn)以前年度

文老師 解答

2020-02-20 21:21

您這沒有差異,不影響損益的,比如您是暫估的庫存商品,您是借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付帳款--暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù),借庫存商品  進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付帳款

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