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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-02-15 17:20

請問你們公司的主營業(yè)務(wù) 是什么

王后 追問

2020-02-15 17:23

買賣二手車

venus老師 解答

2020-02-15 17:27

借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 
借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
你好,代收代付就是這樣做分錄的

venus老師 解答

2020-02-15 17:27

如果有差價 
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 
借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

王后 追問

2020-02-15 17:36

對方的車在我們這幫他代賣了

venus老師 解答

2020-02-15 17:37

所以用其他應(yīng)付款呀

王后 追問

2020-02-15 17:37

他的車在我們這不做庫存嗎?

venus老師 解答

2020-02-15 17:43

你也可以做個入庫出庫,但我覺得代收代付比較方便

王后 追問

2020-02-15 17:56

那有差價是什么意思?你上為什么要做貸:其他業(yè)務(wù)收入呢

venus老師 解答

2020-02-15 17:58

就是你們幫助賣不賺差價嗎,這個是你們的收入呀

王后 追問

2020-02-15 18:02

那有收入時就做借:銀行存款   貸:其他業(yè)務(wù)收入?

王后 追問

2020-02-15 18:22

老師是不是這樣

venus老師 解答

2020-02-15 18:24

是的呀,同學(xué)你的分錄是正確的

王后 追問

2020-02-15 18:34

我們是做二手的,之前我們和另外一個部門合購一部車,每個部門出20000,然后賣了,賺了10000,那整個分錄就是:收購時
借:庫存商品40000
貸:銀行存款20000
       其他應(yīng)付款20000
銷售時
借:銀行存款50000
貸:主營業(yè)務(wù)收入50000
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:主營業(yè)務(wù)成本40000
貸:庫存商品40000
還款時
借:其他應(yīng)付款20000
貸:銀行存款20000
銷售后馬上分配利潤時
借:本年利潤5000
貸:本年利潤5000
對嗎老師?

王后 追問

2020-02-15 19:08

?

venus老師 解答

2020-02-16 11:18

你們沒有開收入下面要加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅哈

王后 追問

2020-02-16 13:35

內(nèi)賬,如果分配利潤時,把要分給對方的利潤5000做成借:銷售費(fèi)用5000
                             貸:銀行存款5000
這樣做行嗎?

venus老師 解答

2020-02-16 13:54

同學(xué)新的問題請重新提出海,平臺有要求的

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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