
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費(fèi)用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因?yàn)槔麧櫡峙洙D―未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
借:管理費(fèi)用—-,貸:利潤分配——未分配利潤?
答: 同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未分配利潤=期初未分配利潤 本年利潤-利潤分配 這里的本年利潤-利潤分配是不是可以理解為利潤表中的期末凈利潤啊
答: 你好!是的,可以這樣理解。就是期初利潤加本年凈利潤


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2020-02-08 21:05
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2020-02-08 21:12
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2020-02-09 00:13