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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-30 20:59

借應收賬款貸其他業(yè)務收入應交稅費

冰石 追問

2020-01-30 21:02

計提:借:應收賬款﹏利息收入,
                貸:其他業(yè)務收入﹏利息
                         應交稅費﹏??

冰石 追問

2020-01-30 21:10

如果是領(lǐng)導借個人款,作為公司流通資金用,這樣計提利息的時候應該怎么處理。有的是短期的,一年之內(nèi)的,有的是長期三年的,我們分別付給利息。

郭老師 解答

2020-01-30 21:11

你好,是的,

冰石 追問

2020-01-30 21:12

老師上一問的時候應交稅費,二級科目應該是交什么稅呀?

郭老師 解答

2020-01-30 21:20

一般納稅人應交稅費-應交增值稅-銷項
借款怎么約定的利息,是按月的嗎

冰石 追問

2020-01-30 21:23

為什么還要交銷項稅呢?只是借別人款,我們收利息,也就是一季度付一次月月計提。我們這按什么納稅,率按多少?。?/p>

郭老師 解答

2020-01-30 21:26

屬于你們的收入一種
按月確認收入
利息收入/1.06*6%,按這個交增值稅

冰石 追問

2020-01-30 21:30

上面有一個第2個問題。
如果是領(lǐng)導借個人款,作為公司流通資金用,我們付別人利息、這樣計提利息的時候應該怎么處理。有的是短期的,一年之內(nèi)的,有的是長期三年的,我們分別付給利息。這個月末計提是借:財務費用
        貸:應付利息

郭老師 解答

2020-01-30 21:31

是的,按月計提,借財務費用貸應付利息

冰石 追問

2020-01-30 21:34

①我們收利息時,借:應收賬款﹏甲公司,貸:其他業(yè)務收入  應交稅費_銷項②我們付利息,借:財務費用貸:應付利息     對吧

郭老師 解答

2020-01-30 21:35

你好,如果你借款自己用,不是給借給別人的是的

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相關(guān)問題討論
?你好? ? ? 你分錄錯誤了哦 。 應該是做 :借銀行存款 借財務費用-利息收入 紅字? 這樣來做。 不是做貸方?
2021-01-26 11:57:41
(2)計提借:財務費用 貸:應付利息 支付借:應付利息 貸:銀行存款
2021-09-24 16:01:59
你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務費用負數(shù)
2019-07-14 00:43:11
你好 借:銀行存款 ??, 貸:財務費用—利息收入(或借方負數(shù)) 財務費用—利息收入可以是貸方正數(shù),也可以是借方負數(shù),這兩種方式都是可以的?
2021-12-11 12:02:20
你好 借:銀行存款 借:財務費用—利息收入(紅字)
2019-03-11 15:44:49
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