
我方開具紅字發(fā)票信息表,對方開具紅字發(fā)票,對方紅字發(fā)票開錯,我方需要再開紅字發(fā)票信息表么,是一個紅字發(fā)票信息表對應(yīng)一個紅字發(fā)票,信息表也要重開么
答: 您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
增值稅開票系統(tǒng)中:開具紅字普通發(fā)票跟開具增值稅專用發(fā)票的流程不一樣?增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,是不是需要填寫紅字增值稅發(fā)票信息表,然后上傳紅字專票信息表并獲取信息表編碼,最后根據(jù)上傳的信息表獲取的信息表編碼,才能開具紅字專票?普通紅字發(fā)票不需要該流程?
答: 您好,是的,您說的完全正確
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師想問個問題: 電網(wǎng)昨天打電話說由于2019年4月開始增值稅稅率由16%下降到13%,我公司與國家電網(wǎng)簽了直購電優(yōu)惠合同。當(dāng)時1到3月電網(wǎng)按當(dāng)時發(fā)行電量給我們正常開了票,但是后來又由于做了政策性退補(金額:12412.17萬元)對方說按照這個金額來算的話當(dāng)時1至3月票上就多開了(這個金額我查了下是直接沖減了6月電費)他們就要開紅字發(fā)票,但由于發(fā)票已抵扣所以要我們提申請紅字發(fā)票信息表。還要按照當(dāng)時16%的稅率來。我總覺得哪里不對,她明明6月票上都沖減電費(列如:6月電費實際為165186.56萬元,然后她開票開的152774.39萬元),為什么還要開紅字發(fā)票呢?
答: 你好,如果他后面是給你少開了的話就不用再開紅字了才對啊
請問老師,我公司10月分開了一張紅字發(fā)票信息表,那么我當(dāng)月可計提的增值稅加計抵扣是按進項稅的總金額10%計算,還是要把紅字信息表上的金額減掉計算呢?
老師,運費專票跨年紅沖填寫紅字發(fā)票信息表選紅字貨物運輸業(yè)增值稅信息表填開,還是選紅字專用發(fā)票信息表填開
紅字發(fā)票,購買方已認證,購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
老師請教下,4月我方給供應(yīng)商開的紅字發(fā)票信息表,他們4月沒有開紅票給我方,跨月了。申報4月增值稅的時候有影響沒,怎么填申報呢?


雷顏誼 追問
2020-01-20 15:21
文文老師 解答
2020-01-20 15:33
雷顏誼 追問
2020-01-20 15:34
文文老師 解答
2020-01-20 15:38