
公司的員工報銷單上的金額是5000,她開回來的發(fā)票是5270,然后出納那公戶也付給了員工5000,這么做賬啊
答: 借管理費用-XX費用 5000 貸銀行存款 5000
老師 您好 發(fā)票的日期是19年11月 報銷單的日期寫的是19年12月 出納做賬是20年1月 我應(yīng)該做到幾月份啊
答: 你好,你是在什么時候支付的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下老師,9月末填制的報銷單,因為出納請假沒有打款,10月份付的款,那我做賬要做到10月份了吧,有沒有什么影響呀
答: 您好,是的,隔月打款的只能做入10月份的
[汗]讓我做賬,出納把報銷單給我了,回單沒有附,我把回單附上面,發(fā)現(xiàn)有的回單沒有報銷單了。我這是咋說清楚,
老師:5月支付員工報銷款,報銷單金額沒錯,然后出納錄入轉(zhuǎn)賬金額時,多錄了5元,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)了,該如何調(diào)賬呢?
公司平時發(fā)放給個人的現(xiàn)金獎勵應(yīng)該怎么做賬?發(fā)的時候又該走什么流程,我們經(jīng)理填了個報銷單簽字了就讓出納給錢,這樣可以嗎


小芒果 追問
2020-01-20 15:04
小惑老師 解答
2020-01-20 15:06
小芒果 追問
2020-01-20 15:28
小惑老師 解答
2020-01-20 15:46