国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-20 11:09

你好,這個是對的
其他應收款貸方余額就是其他應付款

淡定-小芳 追問

2020-01-20 11:19

老師,我公司開票給對方,我做成了借其他應付款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項金額-銷項稅
收到對方轉的款我做成了
借其他應付款
貸銀行存款
我現(xiàn)在是想把它調(diào)回到其他應收款這個科目里
借其他應收款
貸其他應付款
這樣做是對的嗎

郭老師 解答

2020-01-20 11:21

第二個分錄不對
借銀存貸其他應收款你做的是這個吧

淡定-小芳 追問

2020-01-20 11:25

是第二個分錄是借銀行存款
貸其他應付款,怎么調(diào)成正確的分錄

郭老師 解答

2020-01-20 11:26

你好,這個分錄是正確的,不需要調(diào)整了

淡定-小芳 追問

2020-01-20 11:36

老師,那其他應付款的借方是不是表示我們不欠對方 ,貸方是我們還欠對方 沒付款;其他應收款的借方表示的是對方還欠我公司 ,貸方是已付清款

郭老師 解答

2020-01-20 11:50

對方欠你10元,在借方,還回來借銀存貸其他應付款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是的,是這樣調(diào)整?
2021-05-31 11:51:18
扣工資 借 應付職工薪酬貸其他應收款
2019-12-04 14:40:22
你好 看你是借方還是貸方 一般是借:其他應收款 貸:其他應付款
2019-09-09 09:56:53
你好,預算會計不用做
2019-07-18 00:37:48
您好!不明白你的意思。但是科目應該就是你上面使用的那2個。
2017-05-11 09:55:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...