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積極的星星
于2020-01-19 11:12 發(fā)布 ??1007次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-01-19 11:32
你好是的,不包含代發(fā)工資五險(xiǎn)一金和購(gòu)買材料,需要扣除的這個(gè)
積極的星星 追問(wèn)
2020-01-19 11:43
那我做分錄時(shí)借:銀行存款 (全部款項(xiàng))貸:其它應(yīng)付款—個(gè)人所得稅其它應(yīng)付款—五險(xiǎn)一金應(yīng)付職工薪酬—工資 原材料主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣嗎?
暖暖老師 解答
2020-01-19 11:44
你的會(huì)計(jì)分離是正確的
2020-01-19 11:53
可是老師,我總覺(jué)得哪里不對(duì),開票的時(shí)候,我收到的所有款項(xiàng)都交了增值稅,而我做個(gè)這個(gè)分錄體現(xiàn)了所得稅計(jì)稅時(shí)收入變少。是這樣嗎?
2020-01-19 11:54
不是差額納稅嗎?怎么會(huì)全部繳納呢?
2020-01-19 11:57
開出代發(fā)工資五險(xiǎn)一金和材料普通發(fā)票的時(shí)候不是有5%的稅收嗎?
是的,實(shí)際上也是這樣處理的我們接觸到的
2020-01-19 11:59
所以我們收到的所有款項(xiàng)都交了增值稅?而不只是勞務(wù)收入是吧?
2020-01-19 12:16
是的,收到的都繳納了
2020-01-19 12:53
老師那我做的分錄是不是錯(cuò)了,原因兩點(diǎn),1是交的增值稅沒(méi)有抵減,2是貸方科目沖不了啊,比如計(jì)提工資借:勞務(wù)成本一人工費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款那我之前入賬的貸方應(yīng)付職工薪酬就沖不了啊。老師再幫我看看
2020-01-19 13:31
你這倆分錄是正確的
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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2020-01-19 11:44
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