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晚秋、冬至
于2020-01-15 17:23 發(fā)布 ??1444次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-15 17:23
你好 可以入賬 計入銷售費用
晚秋、冬至 追問
2020-01-15 17:24
原始憑證是什么呢
meizi老師 解答
2020-01-15 17:25
你好 你是銀行支付的還是現(xiàn)金支付的 現(xiàn)金的話這些的也不可能開收據(jù)給你們 。你就自己寫情況說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字來做附件
2020-01-15 17:29
這個就是銷售費用的業(yè)務(wù)招待費對嗎,可以拿著員工的付款憑證和情況說明來讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,之后給員工報銷對嗎,
2020-01-15 17:39
嗯是的 是的 就是這樣來做 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費的貸其他應(yīng)付款-個人員工 借其他應(yīng)付款-個人員工 貸銀行存款
2020-01-16 08:07
當(dāng)時報銷當(dāng)時就做這兩個分錄對嗎
2020-01-16 08:59
你好 是的 你要報銷的話 就要做兩個分錄的 先計入費用在掛其他應(yīng)付款 支付給對應(yīng)員工
2020-01-16 09:39
老師要是有那種員工先墊付了我們不知道,到時候他們拿票來直接報銷的可以做分錄要是管理費用就是借管理費用貸銀行存款嗎原始憑證是報銷單
2020-01-16 09:44
你好 不能的 你還是需要貸方走其他應(yīng)付款 。因為是員工墊付的。 你需要體現(xiàn)墊付的這個情況 不是直接走銀行存款。
2020-01-16 09:56
好的老師,之前頭年的有這個處理的了,可以不調(diào)整了嗎
2020-01-16 10:03
你好 先不調(diào)整 后期做賬自己記得做清楚 。避免久了就以為直接是單位支付 而不是員工先墊付 在報銷的情況。
2020-01-16 10:23
好的謝謝老師
2020-01-16 10:24
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
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老師我們銷售人員在談業(yè)務(wù)的時候會送一些錢給甲方可以入賬嗎
答: 你好 可以入賬 計入銷售費用
請問老師,給甲方人員的提成怎么記賬呀
答: 你給的個人嗎 還是企業(yè)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
贈送給甲方是不是視同銷售 ?
答: 你好!是的。視同銷售。
老師,我們銷售苗木,這次出貨70萬左右,甲方簽收了,但是甲方這次只給我付80%的進度款,然后叫我們只開70*0.8=56萬的發(fā)票,我怎么入賬啊?
討論
請教一下老師:為本公司業(yè)務(wù)提供銷售信息的外單位人員,支付的介紹費,怎樣開票入賬呢?
甲方銷售給乙方1012元貨款,乙方只給甲方1000元,甲乙雙方都分別怎么入帳
銷售方不能提供發(fā)票,財務(wù)人員怎樣入賬
銷售人員提成怎么做呢?老板讓做一個方案出來
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2020-01-15 17:24
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2020-01-15 17:25
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2020-01-15 17:29
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2020-01-15 17:39
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2020-01-16 08:07
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2020-01-16 08:59
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2020-01-16 09:39
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2020-01-16 09:44
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2020-01-16 09:56
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2020-01-16 10:03
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2020-01-16 10:23
meizi老師 解答
2020-01-16 10:24