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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-15 17:23

你好 可以入賬 計入銷售費用

晚秋、冬至 追問

2020-01-15 17:24

原始憑證是什么呢

meizi老師 解答

2020-01-15 17:25

你好  你是銀行支付的還是現(xiàn)金支付的 現(xiàn)金的話這些的也不可能開收據(jù)給你們 。你就自己寫情況說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字來做附件

晚秋、冬至 追問

2020-01-15 17:29

這個就是銷售費用的業(yè)務(wù)招待費對嗎,可以拿著員工的付款憑證和情況說明來讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,之后給員工報銷對嗎,

meizi老師 解答

2020-01-15 17:39

嗯是的  是的 就是這樣來做 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費的貸其他應(yīng)付款-個人員工 借其他應(yīng)付款-個人員工 貸銀行存款

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 08:07

當(dāng)時報銷當(dāng)時就做這兩個分錄對嗎

meizi老師 解答

2020-01-16 08:59

你好  是的   你要報銷的話 就要做兩個分錄的    先計入費用在掛其他應(yīng)付款 支付給對應(yīng)員工

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 09:39

老師要是有那種員工先墊付了我們不知道,到時候他們拿票來直接報銷的可以做分錄要是管理費用就是借管理費用貸銀行存款嗎原始憑證是報銷單

meizi老師 解答

2020-01-16 09:44

你好 不能的 你還是需要貸方走其他應(yīng)付款 。因為是員工墊付的。 你需要體現(xiàn)墊付的這個情況    不是直接走銀行存款。

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 09:56

好的老師,之前頭年的有這個處理的了,可以不調(diào)整了嗎

meizi老師 解答

2020-01-16 10:03

你好 先不調(diào)整  后期做賬自己記得做清楚 。避免久了就以為直接是單位支付 而不是員工先墊付 在報銷的情況。

晚秋、冬至 追問

2020-01-16 10:23

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-16 10:24

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
你好 可以入賬 計入銷售費用
2020-01-15 17:23:42
你給的個人嗎 還是企業(yè)
2019-09-09 19:27:12
關(guān)鍵是什么業(yè)務(wù)需要開發(fā)票?
2022-01-11 22:41:22
你好!是的。視同銷售。
2017-09-26 09:27:03
當(dāng)時你們算這個銷售利潤的時候,考慮到人工費是多少。
2020-05-28 17:41:31
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