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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 15:10

生產(chǎn)企業(yè)出口銷(xiāo)售額只需要填在“增值稅納稅申報(bào)表”主表內(nèi)就行了,無(wú)需填在附表一內(nèi)。

一、第七欄是免稅收入填寫(xiě)的,公司沒(méi)有免稅收入,不需要填寫(xiě)的。銷(xiāo)售收入額要把第一欄、第四欄、第六欄合計(jì)計(jì)算,把第七欄填寫(xiě)上金額肯定就超出30000元了,填寫(xiě)第一欄第三欄,然后是第十一欄,把減征的稅款填寫(xiě)上就行了,最后第十四欄應(yīng)交的稅款是零。

二、《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》填寫(xiě)說(shuō)明

(一)“稅款所屬時(shí)間”:指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫(xiě)具體的起止年、月、日。

(二)“填表日期”:指納稅人填寫(xiě)本表的具體日期。

(三)“納稅人識(shí)別號(hào)”:填寫(xiě)納稅人的稅務(wù)登記證號(hào)碼。

(四)“所屬行業(yè)”:按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼中的小類(lèi)行業(yè)填寫(xiě)。

(五)“納稅人名稱(chēng)”:填寫(xiě)納稅人單位名稱(chēng)全稱(chēng)。

(六)“法定代表人姓名”:填寫(xiě)納稅人法定代表人的姓名。

(七)“注冊(cè)地址”:填寫(xiě)納稅人稅務(wù)登記證所注明的詳細(xì)地址。

(八)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址”:填寫(xiě)納稅人實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地的詳細(xì)地址。

(九)“開(kāi)戶銀行及賬號(hào)”:填寫(xiě)納稅人開(kāi)戶銀行的名稱(chēng)和納稅人在該銀行的結(jié)算賬戶號(hào)碼。

(十)“登記注冊(cè)類(lèi)型”:按納稅人稅務(wù)登記證的欄目?jī)?nèi)容填寫(xiě)。

(十一)“電話號(hào)碼”:填寫(xiě)可聯(lián)系到納稅人的常用電話號(hào)碼。

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問(wèn)

2020-01-15 15:18

應(yīng)該退稅的金額要寫(xiě)在附表二18欄嗎,免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?怎么填12月的,還是不用填

樸老師 解答

2020-01-15 15:26

免”的是出口銷(xiāo)項(xiàng)。免了銷(xiāo)項(xiàng)后,出口企業(yè)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)無(wú)從收回(銷(xiāo)項(xiàng)里含有收回的進(jìn)項(xiàng)部分,看一下增值稅的公式),因此國(guó)家給預(yù)退稅,退實(shí)際是退這部分沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。

“抵”是內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng),因?yàn)閲?guó)家要退給企業(yè),而企業(yè)由于有內(nèi)銷(xiāo),還要上交國(guó)家,所以就來(lái)了個(gè)抵,應(yīng)當(dāng)退的這部分先抵了內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)。

“退”抵完內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)后,如果還有應(yīng)退的數(shù),那國(guó)家就會(huì)退給企業(yè)。

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問(wèn)

2020-01-15 15:28

12月份出口,附表二怎么填

樸老師 解答

2020-01-15 15:37

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計(jì)算,填列附表18行

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問(wèn)

2020-01-15 15:44

出口申報(bào)系統(tǒng)的出口銷(xiāo)售額比納稅申報(bào)表多了1分錢(qián)可要調(diào)整,還是不影響,不用調(diào)

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問(wèn)

2020-01-15 15:44

可要調(diào)增值稅申報(bào)表

樸老師 解答

2020-01-15 15:46

申報(bào)表以出口申報(bào)系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),將申報(bào)表再多調(diào)0.01

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問(wèn)

2020-01-15 15:48

謝謝老師

樸老師 解答

2020-01-15 15:53

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好,需要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表
2019-06-03 11:01:25
生產(chǎn)企業(yè)在每月申報(bào)出口退稅前需要先進(jìn)行納稅申報(bào),然后根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表辦理出口退稅申報(bào)。
2019-04-18 20:25:48
您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫(xiě)出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好 增值稅申報(bào)表免稅申報(bào)表有免稅項(xiàng)目才需要申報(bào)
2020-11-10 19:10:57
按照你們的收入填寫(xiě)對(duì)應(yīng)欄次
2022-05-17 12:42:20
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