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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 09:15

你好  是的     計(jì)入固定資產(chǎn)  次月開(kāi)始折舊了

fiows 追問(wèn)

2020-01-15 09:20

我的固定資產(chǎn)開(kāi)的是增值稅發(fā)票,是按原值金額入賬還是按發(fā)票的金額入賬的呢,固定資產(chǎn)錄入是按發(fā)票金額錄入的么

meizi老師 解答

2020-01-15 09:21

你好  你收到的是專票  你是一般納稅人的話  就需要按不含稅來(lái)入賬     體現(xiàn)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅 來(lái)抵扣

fiows 追問(wèn)

2020-01-15 09:23

哦,明白了,就是如果登記固定資產(chǎn)卡片就需要按含稅價(jià)來(lái)錄入是吧?那我是這個(gè)月付款下個(gè)月才收到發(fā)票的怎樣做賬

meizi老師 解答

2020-01-15 09:24

你好 按不含稅來(lái)錄入  你進(jìn)項(xiàng)稅需要拿來(lái)抵扣的。  你原值就是不含稅   借預(yù)付賬款貸銀行存款  借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款  次月開(kāi)始折舊

fiows 追問(wèn)

2020-01-15 09:25

哦,好的,明白了

meizi老師 解答

2020-01-15 09:26

不客氣 幫到你就好

fiows 追問(wèn)

2020-01-15 09:57

老師,那原材料的入賬呢,是不是購(gòu)買的時(shí)候做借原材料,貸銀行存款,然后增值稅發(fā)票回來(lái)了怎樣做賬呢

meizi老師 解答

2020-01-15 09:59

你好    意思是先收到材料  后收到發(fā)票  發(fā)票是跨月了收到的嗎?

fiows 追問(wèn)

2020-01-15 09:59

是的

meizi老師 解答

2020-01-15 10:03

是的 先做 借原材料 貸銀行存款 。 你發(fā)票跨年了嗎

fiows 追問(wèn)

2020-01-15 10:03

還沒(méi)有跨年度的,我的意思是發(fā)票回來(lái)了是增值稅發(fā)票怎樣入賬呢

meizi老師 解答

2020-01-15 10:06

你好 那你就直接把發(fā)票附憑證后面去就行了   你看下入賬是否有差異

fiows 追問(wèn)

2020-01-15 10:14

但是我付款的時(shí)候是付含稅價(jià)的,還不知道進(jìn)項(xiàng)稅是多少的,次月才收到增值稅發(fā)票的

meizi老師 解答

2020-01-15 10:19

你好 那你就紅沖你之前的分錄 借銀行存款貸原材料  按發(fā)票在做 借原材料進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 這樣來(lái)做

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你好 是的 計(jì)入固定資產(chǎn) 次月開(kāi)始折舊了
2020-01-15 09:15:43
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)的發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎?
2020-04-15 20:44:02
你好,如果是一般納稅人購(gòu)進(jìn)設(shè)備,取得專用發(fā)票,是這樣做分錄 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2019-04-13 08:55:41
是這樣的賬務(wù)處理。攤銷也只攤銷不含稅的固定資產(chǎn),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,不計(jì)入資產(chǎn)成本。
2017-10-26 17:12:47
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,如果計(jì)提折舊就先計(jì)入待攤費(fèi)用
2015-09-21 14:01:08
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