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鳳娜
于2020-01-14 16:28 發(fā)布 ??857次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-01-14 16:29
借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免)借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用
鳳娜 追問(wèn)
2020-01-14 16:57
老師好,我是10月份報(bào)銷時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
宸宸老師 解答
嗯呢,是的,報(bào)銷的時(shí)候是第一筆分錄
2020-01-14 16:58
稅票是7月開(kāi)出來(lái)的
2020-01-14 16:59
那我19年12月忘記抵稅了,2020年1月還可以抵嗎?
2020-01-14 17:02
要是2020年1月可以抵扣的話,我才做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借:管理費(fèi)用紅字 可以這樣做后面沒(méi)有憑證可以附呀?
2020-01-14 17:19
您好,可以的,這個(gè)是沒(méi)有抵扣期限的。這個(gè)是沒(méi)有附件的,您摘要寫清楚就可以了。
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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鳳娜 追問(wèn)
2020-01-14 16:57
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