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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-14 15:41

這個要看一下明細才能知道原因    主營業(yè)務成本不會出現(xiàn)負數(shù)

千與千尋 追問

2020-01-14 15:42

是因為我的應交稅金-未交增值稅有借方余額,我想兩個會計科目對沖一下。因為公司不會再開發(fā)票了,不會再有業(yè)務。
主營業(yè)務成本不行,我是不是可以轉到管理費用里面?我現(xiàn)在就是想把借方的未交增值稅沖掉~

千與千尋 追問

2020-01-14 15:44

我現(xiàn)在主營業(yè)務成本余額是借方,我還沒有結轉呢,所以是借方。

玲老師 解答

2020-01-14 15:48

你把你的業(yè)務具體情況說一下,然后才知道怎樣做調(diào)整的分錄

千與千尋 追問

2020-01-14 15:52

我當月未開發(fā)票,但是認證了發(fā)票,所以銷賬是0,進項是30634.50,我做了一次結轉增值稅,想把應交稅金-應交增值稅-進項稅額有借方數(shù)調(diào)到了貸方,分錄如下:

借:應交稅金-未交增值稅30634.50
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 30634.50

我現(xiàn)在想把借方數(shù)處理掉,于是做分錄:
借:主營業(yè)務成本30634.50
貸:應交稅金-未交增值稅30634.50

玲老師 解答

2020-01-14 15:59

你沒有其他業(yè)務了 不用再分錄 ,也不用沖這個稅的分錄

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相關問題討論
你好,主營業(yè)務成本余額期末會結轉走的,
2021-11-26 01:11:29
不需要 這個科目在工程完工之后對沖
2020-04-29 09:11:42
這個要看一下明細才能知道原因 主營業(yè)務成本不會出現(xiàn)負數(shù)
2020-01-14 15:41:11
你好,你結轉損益的金額少了,是軟件自己的嗎?你再重新結轉試下。
2020-01-06 15:12:33
你好,如果是今年的,結轉到本年利潤,如果是以前年度的,結轉到未分配利潤
2018-10-12 13:31:32
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