老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師。我們工會19年沒有報銷的款項,在19年預(yù)提了其他應(yīng)付款。然后在20年報銷時發(fā)現(xiàn)少預(yù)提了100元,這怎么?
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在補提就是了的 借 預(yù)提費用 貸 其他應(yīng)付款
未報銷給員工的墊付款放其他應(yīng)付款的借方還是貸方
答: 同學(xué),你好,計入其他應(yīng)付款的貸方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報銷的款一直放在其他應(yīng)付款,年底未清,請問會有問題嗎
答: 最好把這個錢報銷給員工,把這個往來平了
老師,那個19年有同事有些七七八八的款沒有報銷,合計5000多,我可以現(xiàn)在公賬轉(zhuǎn)賬報銷,然后票還是入到2019,掛一個其他應(yīng)付款,然后1月沖掉應(yīng)付款嗎
老師你好,其他應(yīng)付款在借方246元是我報銷多了?需不需要,法人退公戶,后面業(yè)務(wù)又欠法人,直接全部核銷?還是246元退公戶一筆一筆結(jié)清?

