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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-14 12:50

你好    你是19年的抵減分錄沒做是嗎? 那你就19.12月補(bǔ)做一筆這個分錄就了   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

微笑面對一切 追問

2020-01-14 12:55

哦哦,那用不著以前年度損益調(diào)整這個科目了嗎?

微笑面對一切 追問

2020-01-14 12:56

老師,我這筆業(yè)務(wù)是在18年發(fā)生的了,當(dāng)時沒注意到有錯誤

meizi老師 解答

2020-01-14 12:57

你好   金額多少 ?金額我記得只有200多 你就直接調(diào)整  別走以前年度損益調(diào)整  不是重大差錯 避免你到時報表勾稽不對了

微笑面對一切 追問

2020-01-14 12:58

嗯280倒是不多

meizi老師 解答

2020-01-14 13:01

那你直接補(bǔ)做抵減分錄

微笑面對一切 追問

2020-01-14 13:12

老師,那到19年底結(jié)賬時如何再做分錄呢?

meizi老師 解答

2020-01-14 13:13

你好   一樣的做 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

微笑面對一切 追問

2020-01-14 13:21

也就是結(jié)轉(zhuǎn)稅金那個分錄

meizi老師 解答

2020-01-14 13:25

嗯 是的  就是你抵減的分錄 補(bǔ)做就行了。

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你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)?
2019-12-31 17:59:19
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
購買發(fā)生時,借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金 抵稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-10-17 15:02:33
您好 請問已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
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