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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-01-14 09:05

你好 是的  這個計提是按第四季度需要繳納的企業(yè)所得稅來計提的,如果前面季度又虧損的話,可以先彌補虧損后再計提的。匯算清繳一般是3月份開始的。

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企業(yè)所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
1.計提 借 所得稅費 貸 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅; 2.繳納 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2016-01-15 13:27:56
你們是什么會計準則呢?
2021-04-20 10:07:16
你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅; 貸:銀存; 再做 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整年初的未分配利潤
2020-02-29 10:03:51
1.對的 2.所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅   繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款   調(diào)整未分配利潤,分錄如下:   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整
2016-06-16 16:46:32
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