国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-14 08:26

您好
暫估的話 可以這樣設(shè)置科目
借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估-某某單位

張瀞洢 追問

2020-01-14 08:31

分錄我知道怎么做了,因為太多供應(yīng)商了,我還要一個個去增加暫估某某單位,我是想在原來應(yīng)付賬款的基礎(chǔ)上做個往來,就不用一個個去增加了,我用的金蝶。

bamboo老師 解答

2020-01-14 08:34

那您應(yīng)付賬款-暫估  可以這樣設(shè)置

張瀞洢 追問

2020-01-14 08:59

怎么設(shè)?

bamboo老師 解答

2020-01-14 09:13

跟您在軟件上增加二級科目一樣的啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
收到發(fā)票沒收到貨 計入在途物資 收到貨沒收到發(fā)票做暫估入庫處理
2017-08-12 15:03:29
你好,可以的
2016-12-28 11:39:09
收到發(fā)票的時候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...