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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-13 16:16

你好,如果已經(jīng)調(diào)過來了,不需要再調(diào)整的。

蒂菲娜 追問

2020-01-13 16:21

后面的調(diào)了,之前的沒調(diào),年終結(jié)賬時需要調(diào)嗎

蒂菲娜 追問

2020-01-13 16:23

實際上我們是先開票后收款的,應(yīng)該是應(yīng)收賬款,不是預(yù)收賬款,6月之前用錯科目了

立紅老師 解答

2020-01-13 16:26

你好,您調(diào)時按余額調(diào)的就可以。

蒂菲娜 追問

2020-01-13 16:36

是不是把之前預(yù)付賬款的余額調(diào)成應(yīng)付賬款呢?會計分錄要怎么處理

立紅老師 解答

2020-01-13 16:39

你好,如果是對方是一個單位,可以調(diào),如果不是,不需要調(diào)

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相關(guān)問題討論
你好,本來就應(yīng)當計入預(yù)收賬款核算啊
2017-07-21 19:33:18
你好!這個估計是您的收入長期掛著不計收入吧。如果是的話,建議還是做成收入交稅吧。
2016-06-03 16:29:27
您好,這個是應(yīng)收和預(yù)收的可以,但是他們是同一個客戶嗎
2022-01-26 20:24:47
不需要,編制報表重分類到應(yīng)收賬款即可
2017-12-06 07:06:48
你好,如果已經(jīng)調(diào)過來了,不需要再調(diào)整的。
2020-01-13 16:16:25
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