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LL
于2020-01-13 15:37 發(fā)布 ??4543次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-13 15:38
你好!可以的,可以先暫估。
LL 追問(wèn)
2020-01-13 15:42
借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款暫估賬務(wù)處理分錄是這么做嗎?跨年度了票據(jù)仍未收到要如何賬務(wù)處理?
宋生老師 解答
2020-01-13 15:51
你好!匯算清繳之前沒(méi)有拿到,就要先交稅
2020-01-13 15:56
麻煩老師核一下上述分錄是否正確,19年6月的暫估成本費(fèi)用,20年1月收到了票據(jù),這種情況是不需要交稅的吧?
2020-01-13 16:04
你好!發(fā)票與你暫估金額有差異嗎
2020-01-13 16:57
您好,暫估了兩筆,有一筆有差異,一筆無(wú)差異
2020-01-13 17:48
你好!你收到了票據(jù),按票據(jù)上的金額部分,可以不用交稅。
2020-01-13 17:52
暫估比實(shí)際收取發(fā)票金額大要如何沖暫估
2020-01-13 18:40
你好!借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付賬款
2020-01-13 18:42
如果暫估金額小于實(shí)際收取發(fā)票金額,能否說(shuō)一下分錄處理,謝謝!
2020-01-13 18:45
你好!沖減的分錄是一樣的。只是你重新做正確金額的分錄的時(shí)候,金額不一樣而已。
2020-01-13 18:46
謝謝老師!
2020-01-13 19:32
您好!不用客氣的了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 289220 個(gè)
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2020-01-13 15:42
宋生老師 解答
2020-01-13 15:51
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2020-01-13 15:56
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2020-01-13 16:04
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2020-01-13 17:48
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2020-01-13 18:40
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2020-01-13 18:42
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2020-01-13 18:45
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2020-01-13 18:46
宋生老師 解答
2020-01-13 19:32