
員工在客戶(hù)處違章,被客戶(hù)處罰,客戶(hù)給我們開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),我們先支付給客戶(hù)(扣除應(yīng)收賬款),再?gòu)膯T工工資里扣,相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 借其他應(yīng)收款貸銀存
公司5月,6月,7月,8月這4個(gè)月都收到應(yīng)收賬款未開(kāi)票,8月底開(kāi)的發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,之前按無(wú)開(kāi)票收入繳稅,8月份沖掉,按開(kāi)票做,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按工程產(chǎn)值預(yù)估應(yīng)收款,掛應(yīng)收賬款怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)等


憂(yōu)心的日記本 追問(wèn)
2020-01-13 16:27
郭老師 解答
2020-01-13 16:30