
我想請問下 我一開始入庫存大于 實際的 對應 應付賬款也大了 我這期末 調整 是做紅字沖銷嗎?
答: 您好,是的,做差額部分的紅沖分錄
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月暫估庫存 借:庫存商品 100 貸:應付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應付賬款---暫估 100 和 借 庫存商品 -100(紅字) 貸 庫存商品 100 貸 應付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區(qū)別?
答: 請問老師,上月暫估庫存 借:庫存商品 100 貸:應付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應付賬款---暫估 100 貸 庫存商品 100 和 借 庫存商品 -100(紅字) 貸 應付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區(qū)別?


灼00華 追問
2020-01-13 09:26
宸宸老師 解答
2020-01-13 09:26