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于2020-01-11 20:33 發(fā)布 ??1399次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-01-11 21:01
借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)同時結轉對應的成本這個是屬于預收賬款開具的銷售發(fā)票
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預收到一張票據(jù),怎么做銷售收入分錄
答: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉對應的成本 這個是屬于預收賬款開具的銷售發(fā)票
銷售收到和銷售收入有什么區(qū)別
答: 同學你好 銷售收到?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師能不能幫我寫一下跨年后2022年的所有分錄,沖紅的,退銷售收入的分錄
答: 借,主營業(yè)務收入9901÷2 應交稅費99÷2 貸,銀行存款5000
因為銷售收入,之前都是在老板的賬上該怎么分錄
討論
老師,銷售收入是1500元,贈送點數(shù)是1000分,100分是1元,1000分是10元,那這個分錄怎么寫呢?謝謝老師
老師,銷售收入返利分錄是什么?
老師您好!請問,銷售收入100.5,收款100,另外這沒有收到款的0.5要入哪里呢
銷售收入為141.54,第一筆分錄多做,第二筆是沖銷。但是檢查說稅和收入都做錯了,沒理解錯哪了,有沒有老師詳細講解下。
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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