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學堂用戶_ph312182
于2020-01-11 16:26 發(fā)布 ??1170次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-11 17:28
你好,你這個個稅是工資的嗎?
學堂用戶_ph312182 追問
2020-01-11 17:31
是的工資 老師
郭老師 解答
2020-01-11 17:38
以前年度沒有抵扣的是不是借管理費用貸應付賬款貸借應付職工薪酬貸應交稅費
2020-01-11 17:40
以前年度公司繳納了 沒扣員工的 以前年度的用管理費用?應付賬款?
2020-01-11 17:45
貸應付職工薪酬不是應付職工管理費用是的
2020-01-11 17:53
老師是這么個情況 以前年度 工資申報4000 個稅 15 我做的 借管理費用 4000 貸應付職工薪酬4000 繳納 借應付職工薪酬4000 貸 銀存4000 個稅繳納 借應交稅費個所得稅 15 貸 銀存15 導致應交稅費借方一直有余額 現在想把它調平 怎么做
2020-01-11 17:55
工資你單位負擔的嗎借營業(yè)外支出貸應交稅費
2020-01-11 18:02
個稅等于我單位負擔了 可不可以 利潤分配未分配 貸應交稅費
2020-01-11 18:37
你好,可以的反正也不可以稅前扣除
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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學堂用戶_ph312182 追問
2020-01-11 17:31
郭老師 解答
2020-01-11 17:38
學堂用戶_ph312182 追問
2020-01-11 17:40
郭老師 解答
2020-01-11 17:45
學堂用戶_ph312182 追問
2020-01-11 17:53
郭老師 解答
2020-01-11 17:55
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2020-01-11 18:02
郭老師 解答
2020-01-11 18:37