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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-11 15:18

你好,根據(jù)發(fā)票紅沖之前暫估入庫分錄,然后根據(jù)發(fā)票做入庫分錄
然后根據(jù)發(fā)票對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)做 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,或者沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-11 15:23

比如暫估了材料1萬,收到相應(yīng)的發(fā)票相差0.2元,但是當(dāng)月只領(lǐng)取了4000元。這個(gè)要怎么分錄呢,

鄒老師 解答

2020-01-11 15:29

你好
暫估入庫
借;原材料 1萬,   貸;應(yīng)付賬款-暫估1萬
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 1萬,  貸;原材料1萬
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料  0.8萬,  貸;應(yīng)付賬款等科目0.8萬
領(lǐng)用,借;生產(chǎn)成本 0.4萬,貸;原材料 0.4萬

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-11 15:33

老師,我指的是發(fā)票跨月收到的哦,領(lǐng)用材料是暫估的這個(gè)月領(lǐng)用的,那次月沖減成本的時(shí)候是按暫估1萬沖還是按暫估當(dāng)月領(lǐng)用的0.4萬沖?

鄒老師 解答

2020-01-11 15:35

你好,取得發(fā)票只需要把之前暫估入庫的原材料金額1萬紅沖
如果之前領(lǐng)用材料金額沒有錯(cuò)誤,之前領(lǐng)用材料分錄是不需要調(diào)整的

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-11 15:43

關(guān)鍵是成本我不知道到底要不要沖會

鄒老師 解答

2020-01-11 15:44

你好,如果之前成本計(jì)算沒有錯(cuò)誤,不需要沖回
如果有錯(cuò)誤,需要做相應(yīng)的調(diào)整

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你好 暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 銷售時(shí),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-07-05 10:56:54
你好,是的
2016-08-19 17:11:34
借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 庫存商品 負(fù)數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式,確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票到了,借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù),借應(yīng)付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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