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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 16:44

你現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)能申報(bào)了嗎?

譚凱 追問(wèn)

2020-01-10 16:48

老師 我是從10月開始錄入期初數(shù) 管理費(fèi)用是損益類科目 所以期初沒(méi)有余額 我這邊從10月才調(diào)賬 所以余額是負(fù)數(shù) 實(shí)際發(fā)生額不是負(fù)數(shù) 我想問(wèn)一下這個(gè)還要怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:06

費(fèi)用在明年一月份再紅沖。

譚凱 追問(wèn)

2020-01-10 17:08

為什么要紅沖 我想問(wèn)一下 我這個(gè)現(xiàn)在掛到工程施工里面了 要結(jié)轉(zhuǎn)成本 之前的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我現(xiàn)在這邊怎么處理

郭老師 解答

2020-01-10 17:09

負(fù)數(shù)申報(bào)不了,不是嗎?

郭老師 解答

2020-01-10 17:10

之前的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到成本是怎么做到的?

譚凱 追問(wèn)

2020-01-10 17:15

我是從10月開始錄入期初數(shù) 之前是有賬的 所以管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-01-10 17:19

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借工程施工。

譚凱 追問(wèn)

2020-01-10 17:25

因?yàn)楣芾碣M(fèi)用每個(gè)月不都是結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目 所以我這個(gè)剛剛在10月調(diào)賬余額就只有負(fù)數(shù) 還要工程施工要結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣一來(lái)利潤(rùn)就減少了 實(shí)際上不應(yīng)該減少這個(gè)我要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-10 17:35

你的工程施工是存貨
你是想做成本嘛

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相關(guān)問(wèn)題討論
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
2023-08-14 17:53:41
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-02 11:27:09
你現(xiàn)在管理費(fèi)用負(fù)數(shù)能申報(bào)了嗎?
2020-01-10 16:44:10
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-09-24 10:39:43
你好,這金額大不大。金額小 , 借:管理費(fèi)用 貸:往來(lái)科目
2019-06-22 10:37:19
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