我公司是科技型中小企業(yè),19年前面幾個月一直是虧損,5月所得稅匯算清繳時以后年度可彌補虧損額是831萬,12月份凈利潤累計數(shù)是盈利了242萬,那這個月應該也不需要繳納所得稅吧?是不是盈利這242萬去彌補那八百多萬彌補完之后還盈利才繳納所得稅?
22年中級取證14班沫沫
于2020-01-10 14:28 發(fā)布 ??1075次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-10 14:31
你好 是的 可以彌補前5年的虧損。
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你好 是的 可以彌補前5年的虧損。
2020-01-10 14:31:31

舉個例子
在進行2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報時,“210-1 (申報所屬期年度)入庫編號”首先應當填列“2018(申報所屬期年度)入庫編號”,“210-3 (所屬期下一年度)入庫編號”首先應當填列“2019(所屬期下一年度)入庫編號”。若納稅人在2018年1月1日至2018年12月31日之間取得科技型中小企業(yè)入庫登記編號的,將相應的“編號”及“入庫時間”分別填入“210-1”和“210-2”項目中;若納稅人在2019年1月1日至2018年度匯算清繳納稅申報日之間取得科技型中小企業(yè)入庫登記編號的,將相應的“編號”及“入庫時間”分別填入“210-3”和“210-4”項目中
2022-06-09 16:30:28

您好。建議咨詢辦高新企業(yè)的,沒有填編號,對優(yōu)惠有影響,稅務局那邊會查出來不享受高新優(yōu)惠。
2021-05-20 11:08:32

你好,匯算的時候可以享受小微企業(yè)的政策的呢,
2021-05-10 15:31:29

在科技型中小企業(yè)的評價系統(tǒng)中查到
2020-04-15 10:25:06
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