
老師,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的數(shù)額,根據(jù)利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/1.03嗎?
答: 您好!不是的。利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)是不含稅了。直接填就可以了。
老師,企業(yè)年報(bào)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅局申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)不相符,之間的差額和企業(yè)年報(bào)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相加之后和增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)又相符,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?
答: 你好 那實(shí)際相符嗎 ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開(kāi)了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了

