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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 17:06

你這個(gè)說(shuō)貸方余額說(shuō)那個(gè)科目

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 17:24

應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/增值稅

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 17:38

前期咨詢的老師讓做沖銷(xiāo),具體分錄讓這樣做!借:以前年度損益調(diào)整490借:管理費(fèi)用—490,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,這也不平吧!

maize老師 解答

2020-01-09 17:38

借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490 這個(gè)沒(méi)有余額?應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/增值稅 這個(gè)不是你需要交那個(gè)余額?

maize老師 解答

2020-01-09 17:39

抵增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤(pán)抵減—490。 你這個(gè)是現(xiàn)在做么,?現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490 貸以前年度損益調(diào)整,

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 17:42

是17年做的,我是后面接手的,發(fā)現(xiàn)有余額。軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,老師能不能給我一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在不知道如何調(diào)整?

maize老師 解答

2020-01-09 17:45

借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)490,貸:庫(kù)存現(xiàn)金490。
抵增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤(pán)抵減—490。 這個(gè)分錄是2017年做過(guò)么?為現(xiàn)在是不知道你要調(diào)那個(gè)?

maize老師 解答

2020-01-09 17:46

借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490 這個(gè) 也是借方余額咋你這個(gè)問(wèn)是貸方余額
 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/增值稅 820元 貸方不是你們現(xiàn)在要增值稅么?

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 17:57

老師前面給你發(fā)的是購(gòu)進(jìn)盤(pán)和沖銷(xiāo)在管理費(fèi)用里的分錄,后來(lái)又做了減免稅調(diào)整分錄,具體是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820。
又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820。這是前任會(huì)計(jì)做的。但是增值稅確實(shí)有貸方余額820存在!

maize老師 解答

2020-01-09 18:11

借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820。 這個(gè)做就可以,借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820 這個(gè)不需要做  你們有需要交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少,借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

maize老師 解答

2020-01-09 18:13

你確認(rèn)收入這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額多少?也是820?

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 18:47

還是不明白老師說(shuō)的??就是金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)合計(jì)是820!老師從整個(gè)分錄來(lái)看你覺(jué)得那里有問(wèn)題?因?yàn)槭?7年做的分錄,我也是后接手,前期的老師讓做以前年度損益調(diào)整,但是軟件里沒(méi)有這個(gè)科目,再說(shuō)前期老師說(shuō)的也不平??!

maize老師 解答

2020-01-09 18:53

借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)490,貸:庫(kù)存現(xiàn)金490。
抵增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤(pán)抵減—490。  你這個(gè)不是做么,現(xiàn)在再做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額  這個(gè)減免稅額現(xiàn)在就是0 你這個(gè)820是那個(gè)的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是沒(méi)有啊,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/增值稅 這個(gè)對(duì)應(yīng)有交增值稅么,你是小規(guī)模還是一般納稅人

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 19:00

小規(guī)模納稅人,以前年度的不需要做調(diào)整嗎??就是現(xiàn)在如何沖賬,如何調(diào)整以前年度的,正確的分錄如何做?現(xiàn)在搞得自己都不知道怎么做了?

maize老師 解答

2020-01-09 19:02

你之前到底做啥,你之前做這個(gè)借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)490,貸:庫(kù)存現(xiàn)金490。
抵增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤(pán)抵減—490 就不需要調(diào)啊,

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 19:07

前期咨詢的那個(gè)老師說(shuō)是錯(cuò)誤的讓調(diào)整!現(xiàn)在貸方還有余額820是什么原因?

maize老師 解答

2020-01-09 19:14

你的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)明細(xì)截圖給我看下吧

maize老師 解答

2020-01-09 19:50

你明細(xì)賬截圖給我看下,你科目余額表這個(gè)關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)明細(xì)

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 19:57

老師抵增值稅時(shí),如果是跨年度的,如何調(diào)整?你給我一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,我調(diào)整的看一下!截圖我也不會(huì)!

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 20:00

是不是把應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/增值稅寫(xiě)成應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款,二級(jí)明細(xì)不對(duì)是不是有可能造成還有余額??

maize老師 解答

2020-01-09 20:01

借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820。
又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820  你這個(gè)不是平么?那就 會(huì)有820余額啊,我現(xiàn)在不知道你具體咋做的,需要看你咋做,有問(wèn)題才需要調(diào)整了,你這個(gè)減免稅額下面還有余額么,銷(xiāo)項(xiàng)稅額下面還有余額么?

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 20:07

這個(gè)賬也不是我做的!你剛說(shuō)的這個(gè)分錄看上去是平的,下午我又想是不是二級(jí)明細(xì)不符,也導(dǎo)致有余額呢?
你們有位老師給我說(shuō)的是:借:以前年度損益調(diào)整/管理費(fèi)用—490,貸:應(yīng)交稅費(fèi)490,讓這樣沖銷(xiāo),再做借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/增值稅490,貸:管理費(fèi)用—490。

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 20:08

但是我軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-01-09 20:13

那你二級(jí)科目對(duì)沖就可以

藍(lán)色多瑙河 追問(wèn)

2020-01-09 20:16

對(duì)沖不行吧,對(duì)沖后貸方又到了借方了,我對(duì)沖試過(guò)!現(xiàn)在只有把做來(lái)做的分錄沖銷(xiāo)了,再重新按二級(jí)明細(xì)做正確的才能沒(méi)有余額,可是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,無(wú)法沖!

maize老師 解答

2020-01-09 20:17

借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)/管理費(fèi)用—490,貸:應(yīng)交稅費(fèi)490

maize老師 解答

2020-01-09 20:18

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 用這個(gè)就可以,這個(gè)以前年度損益調(diào)整最后也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面

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之前管理費(fèi)用做嗎,之前那個(gè)
2020-04-14 16:46:37
你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。管理費(fèi)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
2016-08-30 15:16:42
去年的這個(gè)管理費(fèi)用費(fèi)用匯算清繳稅前扣除了可以直接沖管理費(fèi)用
2019-08-16 15:43:05
對(duì),如果實(shí)際數(shù)據(jù)大于原來(lái)計(jì)提的,那么就按照差額補(bǔ)計(jì)以前年度損益調(diào)整借方,如果小于原來(lái)的,就貸方以前年度損益調(diào)整。
2020-03-25 13:49:47
你這個(gè)說(shuō)貸方余額說(shuō)那個(gè)科目
2020-01-09 17:06:06
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