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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2020-01-09 11:27

你好,不需計提企業(yè)所得稅,因為納稅人在納稅申報時(包括預申報和年度申報)可自行計算并彌補以前年度符合條件的虧損。如果彌補虧損后仍有利潤,是要按規(guī)定預繳企業(yè)所得稅的,但是貴公司的情況可以不用預繳企業(yè)所得稅.

強健的板栗 追問

2020-01-09 11:28

老師,哪我超額得招待費怎么處理???

小洪老師 解答

2020-01-09 11:30

超額的招待費不得·稅前列支

強健的板栗 追問

2020-01-09 11:32

納稅調(diào)增,如果調(diào)增后還是虧損得就可以不用交所得稅是吧?

小洪老師 解答

2020-01-09 11:32

你好,是的調(diào)增以后還是虧損不交企業(yè)所得稅

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