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徐明月
于2020-01-08 14:54 發(fā)布 ??1044次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-01-08 14:57
你好,這個的話按照實際收入交稅,刷單的不是收入
徐明月 追問
2020-01-08 15:02
那我提現到對公賬戶,怎么做賬
樸老師 解答
2020-01-08 15:11
刷單支出的時候做其他應收,然后收到的時候沖 其他應付
刷單支出的時候做其他應收,然后收到的時候沖 其他應收
2020-01-08 15:54
刷單是老板自己掏的錢,沒走對公賬戶,當初刷單是沒有做賬,現在提現到對公了要做賬,提現到對公的可不可以直接是計入其他應付款,待還給老板時沖掉
2020-01-08 16:00
可以的,這樣也可以的
2020-01-08 16:11
好的,謝謝老師
2020-01-08 16:17
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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公司老板個人掏腰包給刷手刷單費和傭金,刷單的費用和真實銷售的都進入京東賬號,現在提現到對公賬戶了,對于非真實銷售的收入如何免交增值稅
答: 你好,這個的話按照實際收入交稅,刷單的不是收入
所有打入對公賬戶的都交稅嗎,打入對公不開票也要交增值稅嗎
答: 這個只要符合收入條件,開票不開票都應該繳稅的了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅報完后 是直接從對公賬戶劃款嗎
答: 你好,申報了,有應納稅款是會從銀行劃扣的
稅控盤可以減免稅費280元,賬務處理:借管理費用 280 貸,銀行存款280,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280280,那么使用這個減免稅的時候,應該怎么做賬呢?借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280對嗎?
討論
給銀行介紹客戶的提成,打到公司對公賬戶,銀行叫增值稅票,開票的名稱那欄該如何寫
公司新買的開票盤和維護費共480元,做賬時,借,管理費用——辦公費,貸,現金,抵減增值稅,借,應交稅費——應交增值稅——減免稅款,貸,管理費用——開辦費,這樣做賬,對嗎
A公司通過對公賬戶轉入B公司220萬元,B公司答應開增值稅票,但是一直以各種借口和理由拖延。請問一、A公司有沒有反制措施?法院起訴有用嗎?二、如果B公司最終無法開票,請問A公司如何解決這個稅票缺口?如果沒有這筆款對應的稅票,會面臨什么后果?
給農行的對公賬戶開增值稅票時,加上地區(qū)編碼和不加有什么影響
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458521 個
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徐明月 追問
2020-01-08 15:02
樸老師 解答
2020-01-08 15:11
樸老師 解答
2020-01-08 15:11
徐明月 追問
2020-01-08 15:54
樸老師 解答
2020-01-08 16:00
徐明月 追問
2020-01-08 16:11
樸老師 解答
2020-01-08 16:17