你好,我以前年度的稅金一直未在年末結(jié)轉(zhuǎn),今年想把以前年度進項銷項余額清零怎么做賬務(wù)處理
枯葉碟
于2020-01-08 14:24 發(fā)布 ??1492次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-08 14:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-01-08 14:44:20

你這個是啥情況,具體是啥,費用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-18 11:56:43

你好
借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-06-26 15:13:59

那把這比分錄 補記上就好 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2019-06-23 10:36:59

借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2020-04-08 17:24:27
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