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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-08 12:00

你好
把款 打給對方,借;其他應(yīng)收款——對方公司,貸;銀行存款
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;其他應(yīng)收款——對方公司

julia 追問

2020-01-08 13:06

打款給對方時,借方不是
做管理費用嗎

鄒老師 解答

2020-01-08 13:11

你好,你方計提的時候借方才是通過管理費用核算的

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你好 把款 打給對方,借;其他應(yīng)收款——對方公司,貸;銀行存款 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;其他應(yīng)收款——對方公司
2020-01-08 12:00:16
您好,支付款項時,借;其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,拿回票據(jù)后,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;其他應(yīng)收款。計提時,借;管理費用-社保等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬-社保。
2018-04-09 21:23:16
您好,支付款項時,借;其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,拿回票據(jù)后,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;其他應(yīng)收款。計提時,借;管理費用-社保等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬-社保。
2018-04-09 21:23:25
先計提然后再做發(fā)放的分錄就可以了,發(fā)放的時候計入其他應(yīng)收款,人力資源公司給你發(fā)票之后沖銷就可以了
2019-03-01 11:46:57
你好 把款 打給對方,借;其他應(yīng)收款——對方公司,貸;銀行存款 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;其他應(yīng)收款——對方公司
2020-01-08 11:58:28
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