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送心意

小妍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 10:38

您好!年底有增值稅留抵稅額無(wú)需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-01-08 10:41

那上面的分錄都不用做了嗎?都讓他有余額嗎?

小妍老師 解答

2020-01-08 10:47

您好!是的,不用做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方余額就是12月份的留抵稅額。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2020-01-08 11:51

那余額都結(jié)轉(zhuǎn)到下年  銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就全部累計(jì)起來(lái)了,不容易區(qū)分了

小妍老師 解答

2020-01-08 13:05

您好!當(dāng)年的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)看余額表上的本年發(fā)生額,無(wú)需看累計(jì)余額,是能夠區(qū)分的。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來(lái)是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
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