国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-08 07:07

你好,不用,報廢后收500殘值的款,借銀行存款500,貸固定資產清理,應交稅費--應交增值稅

A 夢啊 追問

2020-01-08 07:11

這個殘值是為到時賣報廢品的收入預設的是吧

A 夢啊 追問

2020-01-08 07:11

那到時要是只賣了300怎么辦

莊老師 解答

2020-01-08 08:48

你好,按300元作賬,借銀行存款300,貸固定資產清理,應交稅費--應交增值稅

A 夢啊 追問

2020-01-08 12:58

那之前殘值500,現(xiàn)在賣了300,余下200要做嗎

莊老師 解答

2020-01-08 13:01

你好,余下的,就是營業(yè)外損失了,計入營業(yè)外支出

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:制造費用 17580 管理費用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
固定資產賬面價值=固定資產的原價-計提的減值準備-計提的累計折舊; 賬面凈值(固定資產凈值)=固定資產的折余價值=固定資產原價-計提的累計折舊。 老師,固定資產賬面價值和凈值這樣嗎? 如果不提減值準備的話,價值和凈值就是一樣的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05
你單位提完折舊的固定資產還在繼續(xù)使用,還是報廢了
2018-11-10 14:54:23
如果直線法計提折舊的話,月折舊額=固定資產原值/折舊期限
2018-11-21 10:11:59
借:成本費用(看受益對象) 貸:累計折舊
2020-07-11 12:41:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...