老師,我司是小規(guī)模公司,之前會計每月計提增值稅時,分錄是這樣的1.計提 借:應(yīng)交稅費(fèi) -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.繳費(fèi)時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款/(未達(dá)起征點(diǎn)是營業(yè)外收入 ) 3.確認(rèn)收入時,借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這樣應(yīng)交稅費(fèi) -轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅不是有余額,這樣做對不對?
西瓜籽
于2020-01-07 17:03 發(fā)布 ??2097次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-07 17:05
你好不對的,你不需要設(shè)置三級科目確認(rèn)收入,增借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21

你好!
可以的
2019-06-30 14:12:52

你好,同學(xué)
老師看了,這個分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44
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西瓜籽 追問
2020-01-07 17:09
郭老師 解答
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