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天天向上
于2020-01-07 15:11 發(fā)布 ??3659次瀏覽
鋒利老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-07 15:12
您好,如果是招待客人。那就是招待費,如果是自己吃飯。那算福利
天天向上 追問
2020-01-07 15:13
借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 是這樣寫分錄嗎?
2020-01-07 15:31
老師 請問分錄是這樣寫嗎?
鋒利老師 解答
2020-01-07 15:36
您好,可以的。您寫的正確
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老師您好,請問有拿來2018的費用報銷怎么入賬?
答: 你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存現(xiàn)金等科目
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對應(yīng)科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司的私車公用需要做什么備案嗎?車的費用報銷該怎么入賬
答: 你好,需要簽訂租賃合同 按費用報銷入賬就是了
我想問在天貓買零食那些有的有發(fā)票有的沒發(fā)票怎么入賬直接按費用報銷單的入嗎
討論
你好老師,這是公司員工出差的費用報銷單,紅色框子之內(nèi)的這15元是出差補貼沒有原始憑據(jù),請問老師這15元能直接入賬嗎?
老師,員工在上班期間受傷,在醫(yī)院掛急診,開了發(fā)票,發(fā)票排頭是員工個人名字,請問這樣的費用報銷單可以入賬嗎?
老師今天遇到一個單位比如填費用報銷單金額是200元,由于沒發(fā)票,員工就找個150元的另一個發(fā)票去抵,老板才給報銷200元,會計做賬時只能按150元的發(fā)票事項金額入賬對吧
老師好,單位員工報銷的去年的費用,也今年的,該如何入賬?
鋒利老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 3234 個
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天天向上 追問
2020-01-07 15:13
天天向上 追問
2020-01-07 15:31
鋒利老師 解答
2020-01-07 15:36