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送心意

小黎老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-07 10:54

您好,這個應(yīng)該是上月末結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,本月借方應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 銀行存款

木子 追問

2020-01-07 11:05

上月末結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅未交增值稅要單做一筆分錄嗎?

小黎老師 解答

2020-01-07 11:06

您好,是的啊 要從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅里面

木子 追問

2020-01-07 11:10

老師!分錄能提供一下嗎

小黎老師 解答

2020-01-07 14:21

您好,月末 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 ,繳納  借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸 銀行存款

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您好,一般納稅人要計(jì)二級科目的。
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你好,計(jì)入剪間接費(fèi)用-周轉(zhuǎn)材料-包裝物
2019-10-07 15:11:16
您好,這個應(yīng)該是上月末結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,本月借方應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸方 銀行存款
2020-01-07 10:54:37
這個不能抵扣的,計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019-07-23 11:14:14
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2019-10-25 22:45:54
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