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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-07 09:35

您好
如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅

旖旎 追問

2020-01-07 09:46

不是做在減免稅款里嗎?

旖旎 追問

2020-01-07 09:47

其他收益做借方嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-07 09:52

加計扣除的 實際抵減的時候?qū)懛咒?br/>借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

旖旎 追問

2020-01-07 10:09

加計的扣除額 正常留抵不

bamboo老師 解答

2020-01-07 10:10

加計抵扣的稅額填附表四就好了  在附表四留著 暫時不處理

旖旎 追問

2020-01-07 10:42

老師我沒有每月結(jié)轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2020-01-07 10:43

請問您什么科目沒有每月結(jié)轉(zhuǎn)

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您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-07 09:35:41
你好,你每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎。
2020-01-07 09:33:35
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-10 14:56:34
你好,這種情況是不需要加速折舊。
2022-07-26 09:34:41
你只要申報加計抵減的進項稅,不用賬務處理的
2019-10-29 08:51:10
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