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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-07 01:03

您好,對的,您的理解正確

欣慰的流沙 追問

2020-01-07 01:15

老師您也那么晚辛苦了,我還想問一下有增值稅電子普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的,怎么申報

宸宸老師 解答

2020-01-07 01:17

您好,把兩個金額匯總到一起,申報的。

我先休息,明天見,晚安。

欣慰的流沙 追問

2020-01-07 01:17

好的謝謝您,辛苦了

宸宸老師 解答

2020-01-07 01:22

不客氣的祝您工作順利

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一、增值稅留抵稅,就是“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關(guān)的退稅政策,可以看財政部、國家稅務總局2022年第14號公告、2019年第39號公告
2022-04-01 12:14:56
您好,留底稅額的期限沒有限制。
2019-12-23 12:06:33
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
你好,是的,就是增值稅進項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
你好!這個沒辦法,除非你進項轉(zhuǎn)出
2024-06-06 15:40:30
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