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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-06 13:47

你好 月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的

曉梅 追問

2020-01-06 13:59

是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,做嗎?

曉梅 追問

2020-01-06 14:01

這筆分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎?借:以前年度損益調(diào)整                                                                                                                                                貸:利潤分配-未分配利潤

meizi老師 解答

2020-01-06 14:03

你好   都可以的。  因為你做了以前年度損益調(diào)整后 馬上就要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的。

曉梅 追問

2020-01-06 14:07

我做了兩筆分錄,第一個分錄是借:其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整,第二個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤,我想知道第二筆分錄是都在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做?還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做這筆分錄?

meizi老師 解答

2020-01-06 14:09

你好   直接你做借:其他應(yīng)付款貸:以前年度損益調(diào)整 這筆分錄后馬上就結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤,  不需要等著月末的   或者結(jié)轉(zhuǎn)損益后

曉梅 追問

2020-01-06 14:21

還是之前之后做這筆分錄都可以???

meizi老師 解答

2020-01-06 14:22

你好 是的 可以的。 這個不用限制什么時候來做的

曉梅 追問

2020-01-06 14:27

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-01-06 14:29

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做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調(diào)整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒有的,這是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調(diào)整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導(dǎo)致鉤稽關(guān)系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個使用以前年度損益調(diào)整,你這個 差額部分做這個,
2021-04-25 14:01:06
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