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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 11:56

你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目

追問(wèn)

2020-01-06 12:45

是不是去購(gòu)買實(shí)物有具體的明細(xì),比如衣服,食品之類的才能沖掉然后借:管理費(fèi)用~福利費(fèi),貸:預(yù)付賬款這樣做分錄

鄒老師 解答

2020-01-06 12:55

你好,是的,實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候計(jì)入費(fèi)用,同時(shí)沖減之前掛賬的預(yù)付賬款

追問(wèn)

2020-01-06 13:15

那如果這張卡發(fā)給員工可不可以借:管理費(fèi)用~福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金這樣做

鄒老師 解答

2020-01-06 13:17

你好,如果這張卡發(fā)給員工,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ,     貸;預(yù)付賬款

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你好 你在匯算清繳之前入賬就可以的
2021-12-08 09:39:06
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-05-04 13:04:53
一,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款; 二,商品入庫(kù)時(shí),按不含稅金額暫估入賬,借記原材料或庫(kù)存商品,貸記應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款; 三,次月先原樣沖回以上暫估入賬憑證,待收到發(fā)票后,再做,借:原材料或庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款。
2020-04-20 19:54:41
老師好,我們?nèi)~付款2350 借:預(yù)付賬款 2350 貸:銀行存款 2350 到的一部分 借:原材料 1247.79 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 1247.79 那賬款上是否多了一筆應(yīng)付賬款?實(shí)際我們是全額付款了的?
2019-12-09 12:43:46
您好 借:應(yīng)付賬款 20 貸:銀行存款 20 借:工程施工-合同成本 110 貸:應(yīng)付賬款 110
2019-11-21 11:07:49
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