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送心意

Kim

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 11:09

視同銷售交稅;視同銷售并計(jì)算應(yīng)交增值稅
借:營(yíng)業(yè)外支出
    貸:庫(kù)存商品(成本)
           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

加油吖 追問(wèn)

2020-01-06 11:25

我出的是銷售費(fèi)用

加油吖 追問(wèn)

2020-01-06 11:26

我是小規(guī)模的我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么去填寫這筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的金額呢?

Kim 解答

2020-01-06 11:26

也可以,看你們自己的這個(gè)實(shí)質(zhì)性質(zhì)

加油吖 追問(wèn)

2020-01-06 11:37

那我申報(bào)表怎么填寫呢?

加油吖 追問(wèn)

2020-01-06 11:37

只要把稅額填到19欄就可以了嗎?

Kim 解答

2020-01-06 11:51

增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)” 應(yīng)當(dāng)包含視同銷售的銷售額和銷項(xiàng)稅額。

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