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煙花懿冷
于2020-01-06 10:16 發(fā)布 ??841次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-06 10:17
您好發(fā)票沒有開具錯誤吧
煙花懿冷 追問
噢老師是網(wǎng)上銷售,沒開發(fā)票,無票收入
bamboo老師 解答
2020-01-06 10:32
那把原來香橙味那單銷售紅沖,然后做正確的草莓味就好了
2020-01-06 10:35
噢,老師,原來那單草莓味是和其他好幾種商品一起銷售的,我只紅沖草莓味那筆銷售就行對嗎?借銀行 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入-草莓味 紅字 ,銷項稅額 紅字,然后做正確的銷售分錄對嗎?
2020-01-06 10:39
是實際銷售香橙味 最后結(jié)轉(zhuǎn)了草莓味 對吧那這樣寫分錄調(diào)整貸 主營業(yè)務(wù)收入-草莓味 借方紅字貸 主營業(yè)務(wù)收入-香橙味 借方藍字
2020-01-06 10:44
好的,還想請教您,9月已做無票收入,12月客戶又申請開票,12月是將原來無票收入分錄紅沖,再做開票收入的分錄對嗎?原來那單無票收入也是和其他商品一起銷售的,我只紅沖原來主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,再做開票的主營收入、開票的銷項稅額,摘要上注明客戶補申請發(fā)票 無票收入轉(zhuǎn)開票收入,這樣行嗎您看?
2020-01-06 10:52
只紅沖原來主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,再做開票的主營收入、開票的銷項稅額,摘要上注明客戶補申請發(fā)票 無票收入轉(zhuǎn)開票收入 可以的
2020-01-06 10:54
好的,謝謝您,還想問您一下,有筆費用發(fā)票12月沒開出,20年1月才能開出來,這種情況就不能算19年的費用了只能算20年的對嗎?我記得好像有政策說匯算清繳前取得發(fā)票就可以算19年的費用,有這個規(guī)定嗎?
2020-01-06 10:56
是的 可以2019年暫估入賬 匯算清繳前取得發(fā)票就好
2020-01-06 11:01
噢噢,老師,那具體操作,我19年12月可以先做費用入賬,但要做暫估費用嗎?那20年1月發(fā)票到后,再沖暫估費用,做正常費用,您看對嗎?還是19年直接做費用就行呢?
2020-01-06 11:06
先暫估 收到發(fā)票后沖銷暫估
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2020-01-06 10:17
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2020-01-06 10:32
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2020-01-06 11:01
bamboo老師 解答
2020-01-06 11:06