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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-06 10:24

把原來草莓味那單銷售紅沖,然后做正確的對嗎  對,可以

煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:27

噢,老師,原來那單草莓味是和其他好幾種商品一起銷售的,我只紅沖草莓味那筆銷售就行對嗎?借銀行 紅字 貸主營業(yè)務收入-草莓味 紅字 ,銷項稅額 紅字,然后做正確的銷售分錄對嗎?

maize老師 解答

2020-01-06 10:31

原來那單草莓味是和其他好幾種商品一起銷售的,我只紅沖草莓味那筆銷售就行對嗎?  對,貸銀行 貸xxx 負數(shù) xx 負數(shù),這個做,銀行不做借方負數(shù),

煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:38

好的,還想請教您,9月已做無票收入,12月客戶又申請開票,12月是將原來無票收入分錄紅沖,再做開票收入的分錄嗎?

maize老師 解答

2020-01-06 10:46

這個沒有差額發(fā)票可以直接貼后面就可以,不需要沖掉收入,

煙花懿冷 追問

2020-01-06 10:50

可是老師,12月因為開出了發(fā)票,我這個月也要做開票收入啊,但原來做過無票收入了,怎么辦呢?

maize老師 解答

2020-01-06 11:00

你實際納稅義務時間就是之前月份,你這個又沒有重新銷售,也沒有差額發(fā)票直接貼之前賬上就可以,你要是沖掉重新做,這個損益也沒有影響

煙花懿冷 追問

2020-01-06 11:06

嗯是的損益沒有影響,但是開了發(fā)票,不做開票收入的話,報稅和做賬就不一致了啊,現(xiàn)在不都是要比對嗎?否則有開票,沒申報開票收入,比對過不去的啊老師

maize老師 解答

2020-01-06 11:14

你這個做賬也比對不通過,都需要帶上無票資料去稅局解鎖,稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務總局關于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程(試行)》的通知

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相關問題討論
您好 發(fā)票沒有開具錯誤吧
2020-01-06 10:17:01
把原來草莓味那單銷售紅沖,然后做正確的對嗎 對,可以
2020-01-06 10:24:18
對的 之前的分錄不變金額是負數(shù),然后做個正確的
2020-01-06 10:25:12
需要沖掉這個重新做,
2020-12-26 16:01:36
你好,不需要的,不用重復,你需要再做一個紅沖結轉的成本的。
2023-02-18 14:20:10
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