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不忘初心
于2020-01-06 09:40 發(fā)布 ??1443次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-06 09:55
那這個是差錯更正的借:以前年度損益調(diào)整貸:相對應(yīng)的科目
不忘初心 追問
2020-01-06 09:57
小規(guī)模
王超老師 解答
2020-01-06 09:58
你當時多提的增值稅是計入到哪一個科目的?一般來說,就是應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅
2020-01-06 10:51
一塊轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了 免稅
2020-01-06 10:55
這個是可以免稅的,因為是你之前的差錯引起的
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王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
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2020-01-06 09:58
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