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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 00:12

你這一塊兒免稅的部分,你是應(yīng)該要計(jì)入其他收益,減免稅額。應(yīng)該交的這個(gè)增值稅,你實(shí)際交納的時(shí)候就平帳了,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

小金Avalia 追問

2020-01-06 00:19

具體分錄麻煩老師詳細(xì)解答一下,辛苦了

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 08:47

借,應(yīng)交稅費(fèi)64.08
貸,營(yíng)業(yè)外收入
借,應(yīng)交稅費(fèi)192.23
貸,銀行存款

小金Avalia 追問

2020-01-06 09:05

老師,第二個(gè)借方應(yīng)交稅費(fèi)192.23元,是3%的得數(shù),不是3%減按2%的得數(shù)128.15元嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 10:18

我是根據(jù)你給的第二段的這個(gè)分錄來處理了,那么你第二個(gè)這個(gè)分錄就錯(cuò)了呀,你應(yīng)該這個(gè)減免稅額是在貸方1%,然后你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的增值稅是貸方2%的數(shù)額。

小金Avalia 追問

2020-01-06 10:31

第二段分錄我也是根據(jù)之前一位老師教的來寫的,貸方增值稅是3%,借方做了一個(gè)應(yīng)交增值稅減免1%的得數(shù)。那請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的增值稅是貸方2%的數(shù)額,我們季度收入也是少于30萬屬于免增值稅,請(qǐng)問這2%的數(shù)額該怎么轉(zhuǎn)出呢?

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 12:05

借,銀行存款6600
貸,固定資產(chǎn)清理6471.85
貸,應(yīng)交稅費(fèi)2%部分
營(yíng)業(yè)外收入,1%

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你好,就是固定資產(chǎn)清理需要根據(jù)情況價(jià)款計(jì)算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06
學(xué)員 你好。稅費(fèi)會(huì)影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。 借:銀行存款    原材料    貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-03-22 13:00:43
25500-19417.48=6082.52,應(yīng)該是算錯(cuò)了
2017-02-16 20:34:26
你好,發(fā)生清理支出,資金減少計(jì)入貸方 清理支出增加,計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目借方,固定資產(chǎn)清理借方余額時(shí),借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,是貸方余額做相反分錄 固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類賬戶,用來核算企業(yè)因出售、報(bào)廢和毀損等原因轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)價(jià)值以及在清理過程中所發(fā)生的清理費(fèi)用和清理收入。
2020-02-18 12:42:31
您好 根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24
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